常德军供站
2023年单位预算公开

2023-02-01 16:27 来源:常德军供站
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常德军供站

2023年单位预算公开

 

 

 

 

    第一部分:2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2023年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

   常德军供站主要负责保障军队平时和战时在运输途中的饮食、饮水供应。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德军供站内设科室3个,所属事业单位0个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、保障组。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为常德军供站本级

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德军供站本级预算。收入包括经费拨款208.84万元。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德军供站归口管理使用的过往军人生活补贴专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年常德军供站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2023年年初收入预算数208.84万元,其中,一般公共预算拨款208.84万元(经费拨款208.84万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加7.05万元,增长3.49%,主要是经费拨款增加7.05万元,主要原因是人员经费及公用经费增加,项目支出压减

(二)支出预算。2023年年初支出预算数208.84万元,其中,基本支出196.84万元,项目支出12万元。主要包括社会保障和就业支出194.7万元,住房保障支出14.14万元。2023年支出预算较上年增加7.05万元,增长3.49%,主要是人员经费增加9.83万元、公用经费增加0.22万元、项目支出减少3万元,主要原因是人员经费及公用经费增加,项目支出压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入208.84万元,支出包括:社会保障和就业支出194.7万元,占93.23%;住房保障支出14.14万元,占6.77%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加7.05万元,增长3.49%,主要是人员经费增加9.83万元、公用经费增加0.22万元、项目支出减少3万元,主要原因是人员经费及公用经费增加,项目支出压减。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德军供站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为196.84万元,其中:人员经费162.08万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费34.76万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:常德军供站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为12万元,其中事业运行经费12万元,主要用于过往军人生活补贴方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德军供站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况2023年常德军供站运行经费预算34.76万元,较上年预算增加0.22万元,增长0.64%。其增加原因为增加了人员较少单位固定支出定额。

(二)三公经费预算情况。2023年常德军供站“三公”经费预算数为0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2023年“三公”经费预算较上年无变化。

(三)一般性支出情况。2023年常德军供站会议费预算0万元,无拟召开会议;培训费预算0.27万元,拟用于2023年度事业单位工作人员培训,人数约9人次,主要内容为2023年湖南省事业单位工作人员培训公共科目和专业科目培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2023年常德军供站政府采购预算总额38.88万元,其中:货物采购预算14.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算24.38万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底,常德军供站无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2023年无拟报废处置公务用车,无新增配置公务用车

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为208.84万元,其中,基本支出196.84万元,项目支出12万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2023单位预算公开表

 

注:报表中空表表示本单位无相关收支情况。

 

常德军供站2023年单位预算公开表.xlsx



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