常德市农业机械化技术推广站2022年决算公开

2023-09-08 08:51 来源:常德市农机事务中心
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第一部分 常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)概况

一、部门职责

(一)贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

(二)参与制定农机化新机具、新技术推广计划,并组织实施。

(三)协助建立和完善农机化技术推广体系。

(四)负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训,宣传、普及农机化科技知识;总结推广先进经验,组织技术和学术交流。

(五)引进农机化先进技术和优良品种,对确实推广的农机化新机具,新技术进行对比试验示范,并负责农机质量测试。

(六)负责农机化科技示范点的建设,开展农业生产的产前、产中产后服务。

(七)农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

(八)组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)内设机构包括:本单位内设科室4个,所属事业单位0个。

内设科室分别是:办公室、财务室、推广室、科研室。

所属事业单位分别是:无。

(二)决算单位构成。常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)2022年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属二、三级预算单位,故2022年部门决算编制范围为常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)单位本级。


第二部分

部门决算表













第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计945.44万元。与上年相比,增加83.29万元,增长9.66%,主要是因为人员经费增加。支出总计945.44万元。与上年相比,增加83.29万元,增长9.66%,主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计945.44万元,其中:财政拨款收入945.44万元,占100%;上级补助收入0万元,由于上级补助收入数为0,无法计算百分比;事业收入0万元,由于事业收入数为0,无法计算百分比;经营收入0万元,由于经营收入数为0,无法计算百分比%;附属单位上缴收入0万元,由于附属单位上缴收入数为0,无法计算百分比;其他收入0万元,由于其他收入数为0,无法计算百分比。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计945.44万元,其中:基本支出924.25万元,占97.76%;项目支出21.19万元,占2.24%;上缴上级支出0万元,由于上缴上级支出数为0,无法计算百分比;经营支出0万元,由于经营支出数为0,无法计算百分比%;对附属单位补助支出0万元,由于对附属单位补助支出数为0,无法计算百分比%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计945.44万元,与上年相比,增加109.1万元,增长13.04%,主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出945.44万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加109.1万元,增长13.04%,主要是因为人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出945.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出257.05万元,占27.19%;农林水(类)支出639.13万元,占67.6%;住房保障(类)支出49.26万元,占5.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为722.73万元,支出决算数为945.44万元,完成年初预算的130.82%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为210.55万元,由于年初预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是由于年初预算编制时功能分类科目编制错误,将本应编入本科目的131.34万元编入农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)中,导至本科目年初预算为0;二是由于离退休费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为42.11万元,支出决算为37.11万元,完成年初预算的88.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算编制时按10%预留指标。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.47万元,由于年初预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原是:本年度有人员死亡。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为3.01万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的63.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他社会保障和就业支出减少。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为630.39万元,支出决算为631.81万元,完成年初预算的100.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.32万元,由于年初预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级追加项目资金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为47.22万元,支出决算为49.26万元,完成年初预算的104.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出924.25万元,其中:

人员经费853.78万元,占基本支出的92.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。  

公用经费70.47万元,占基本支出的7.62%,主要包括办公费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为3.44万元,完成预算的45.87%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.51万元,完成预算的12.75%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减,与上年相比减少2.96万元,减少85.3%,减少的主要原因是公务接待费压减。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为2.93万元,完成预算的83.71%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车辆运行费减少,与上年相比减少0.01万元,减少0.34%,减少的主要原因是公务用车辆运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.51万元,占14.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,由于因公出国(境)费支出数为0,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.93万元,占85.17%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元,全年共接待来访团组6个、来宾42人次,主要是农机推广站业务调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.93万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.93万元,主要是公务用车加油、车辆保险、维修支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出,本单位为事业单位,因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元;开支培训费1.11万元,用于开展事业单位工作人员培训,人数34人,内容为人社部门组织的事业单位工作人员公共科目培训;2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0万元,由于授予中小企业合同金额数为0,无法计算百分比。  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、运行成本

2022年度整体支出945.44万元,其中工资福利支出629.6万元,占66.6%;商品与服务支出91.66万元,占9.69%;对个人和家庭的补助支出224.18万元,占23.71%。

2、管理效率

在全年总支出不到1000万元的情况下,2022年在全市推广了近8000多台(套)农机具,全市水稻耕种收机械化水平达到了83.8%,比2021年提高了1.1%左右;油菜耕种收机械化水平达到了74.23%,比2021年提高了1.3%左右。推广了水稻机收减损技术,可将水稻机收损失率降低一个百分点,起到减损就是增产的效果。

3、履职效能

(1)新机具研发任务

绩效目标完成情况:绩效目标100%完成,完成研发石灰撒施旋耕一体机二代产品。

具体履职措施:与常德市龙双丰农业机械有限责任公司合作完成样机设计制造,并进行相关试验,申报专利两项,发表相关论文一篇。

(2)水稻机收减损实验任务

绩效目标完成情况:根据年初绩效目标,已完成水稻机收减损实验2次,绩效目标完成。

具体履职措施:在鼎城田富菜农机专业合作社针对早稻进行了机收减损实验,机收减损率为1.91%,符合南方水稻机收减损意见与水稻联合收割机作业质量标准;在临澧县烽火乡观音庵社区对双季稻进行了机收减损实验,机收减损率为2.3%,符合南方水稻机收减损意见与水稻联合收割机作业质量标准。

(3)相关农业机械质量调查任务

绩效目标完成情况:开展水稻高速插秧机产品质量调查,绩效目标完成。

具体履职措施:按照《农业机械质量调查办法》(农业农村部令第69号),我单位与湖南省农机事务中心在常德市各县区乡镇,深入基层入户调查、现场查证、跟踪评测、座谈、现场观摩等形式开展水稻高速插秧机产品质量调查,共计调查高速插秧机40台。

(4)农业机械化现场演示培训

绩效目标完成情况:在鼎城、石门、临澧开展了5次现场演示培训,绩效目标完成。

具体履职措施:在水稻和油菜的播种和收割环节开展了5次现场演示培训,通过现场会的方式向农民群众展示了机收减损技术,推广宣传了机收减损技术,宣传了减损就是增产的实际价值;同时也展示了农业机械化耕作技术,进一步牢固了农民群众心中关于农业的根本出路在于机械化的根本概念,推动了我市农业机械化耕作的发展。

4、社会效应

(1)降低劳动强度 

在劳动强度方面,以全市水稻和油菜为例,机械化耕作水平分别为83.4%和74.2%,操作机械的劳动强度大大低于人工直接下田作业,其他农作物机械化作业均有提高,显著降低了劳动强度。

(2)提高生产效率

农作物机械化耕作能在相同条件下完成更多面积的作业,比如:一台高速插秧机每个小时能插4—5左右田块,而人工一天只能插0.8—1亩,机械是人工的40倍左右,显著提高生产效率,从而能有效起到赶农时的效果,提高土地的利用率,提高收入。

(3)扩大农作物机械化种植面积 

随着机械化耕作水平的提升,以农机合作社为代表的种植大户等有能力流转更多耕地,能有效降低耕地抛荒的问题;另外在抢季节时,在相等的作业时间段,可完成更多面积的种植,提高农作物作业面积,保证粮食安全。

(4)促进新型职业农民的形成

为适应农业机械化耕作,农民的专业要求也相应提高,同时也产生了一批以农机专业合作社、家庭农场为主体的种植大户,由于需要以更少的人来经营更多的耕地,从而大大提高了对农民专业水平的要求。原来单一种地的农民逐步过渡到熟悉各类农机具操作、农作物生产各个环节和国家政策方针等的学习型新型职业农民。

(5)减少对环境的污染 

随着机械植保的推行,利用植保无人机的遥控和定位功能能有效减少农药的使用,从而减少对水土的污染;农机部门与交通执法部门共同开展的拖拉机顽瘴痼疾整治和新型高效节能环保的农机具的推广,能有效减少运输型拖拉机的尾气排放,大气污染有效减少;以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例,与传统的水稻生产方式相比,此技术大大提高了化肥的有效利用率,大大减少了资源消耗和环境污染。另一方面随着越来越多智慧农机的生产,能将农作物生产的各个环节进行优化,形成真正的数字农业。

5、服务对象满意度

据收回的调查问卷显示,服务对象满意度大于90%

(二)存在的问题及原因分析

1、部分预算功能科目编制不准确。

由于对一体化系统编制部门预算不熟练,将应编入事业单位

离退休的科目编入事业运行科目,导至预算和决算数存在差异。

2、部分预算编制不精准。

由于预算编制的前瞻性和精细化不足,在预算执行过程中出

现支出项目有所调整。

(三)下一步改进措施

1、提高财务人员业务能力,确保预算编制准确合理。

2、加强与各业务部门沟通,细化预算编制,进一步提高预

算编制的精准性和预算标准化水平。


第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。


第五部分附件

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构、人员构成

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)属财政全额拨款的公益一类事业单位,单位负责人陈军。下设办公室、财务室、推广室、科研室。根据常德市委编办批复,常德市农机事务中心共有编制35个,2022年年末实有人数64人,其中在职人员34人,离退休人员30人。

本次绩效评价包括常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)本级。

(二)单位主要职责

1、贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

2、参与制定农机化新机具、新技术推广计划,并组织实施。

3、协助建立和完善农机化技术推广体系。

4、负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训,宣传、普及农机化科技知识;总结推广先进经验,组织技术和学术交流。

5、引进农机化先进技术和优良品种,对确实推广的农机化新机具,新技术进行对比试验示范,并负责农机质量测试。

6、负责农机化科技示范点的建设,开展农业生产的产前、产中产后服务。

7、农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

8、组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

(三)财务情况

1.资产负债情况

截至2022年12月31日,资产总额252.81万元,其中流动资产223.7万元、非流动资产29.11万元。负债总额77.44万元,其中流动负债77.44万元,无非流动负债。净资产175.37万元。

2.整体收支情况

2022年度收入总计945.44万元,其中:财政拨款收入945.44万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2022年度支出总计945.44万元,其中:基本支出924.25万元,占97.76%;项目支出21.19万元,占2.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2022年度“三公”经费支出3.44万元,比上年减少2.97万元,减少了46.33%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出0.51万元,与上年相比减少了2.96万元,减少了85.30%。

公务用车运行维护费支出2.93万元,与上年相比减少0.1万元,减少了3.4%。截止到2022年12月31日,常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)保有公务用车1辆,其中其他车辆1辆。

因公出国(境)费用支出0万元,与去年相同。

(四)绩效目标

1.部门绩效总目标

提升粮食作物全程机械化技术;提升油菜生产全程机械化技

术;补齐丘陵山区农业机械化短板;推进经济林果业机械技术推广;促进畜禽、水产养殖机械的推广;推进智能化农业机械化技术推广;推进农产品初加工机械技术推广。

2.2022年度部门绩效目标

完成全年新机具研发任务:完成研发适应我市的新型农机具并推广。

完成水稻机收减损实验任务:进行一次机收减损对比试验。

完成相关农业机械质量调查任务:进行一项农业机械化质量调查,形成相应的调研报告。

完成农业机械化现场演示培训:召开5场农机推广现场演示会。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算本年支出合计945.44万元,其中:基本支出924.25万元,占97.76%;项目支出21.19万元,占2.24%。

基本支出包括:工资福利支出629.60万元、一般商品和服务支出70.47万元、对个人和家庭补助224.18万元。

项目支出包括:一般商品和服务支出21.19万元。

三、政府性基金预算支出情况

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

常德市农业机械化技术推广站(常德市农业机械化研究所)无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

(一)运行成本

2022年度整体支出945.44万元,其中工资福利支出629.6万元,占66.6%;商品与服务支出91.66万元,占9.69%;对个人和家庭的补助支出224.18万元,占23.71%。

(二)管理效率

在全年总支出不到1000万元的情况下,2022年在全市推广了近8000多台(套)农机具,全市水稻耕种收机械化水平达到了83.8%,比2021年提高了1.1%左右;油菜耕种收机械化水平达到了74.23%,比2021年提高了1.3%左右。推广了水稻机收减损技术,可将水稻机收损失率降低一个百分点,起到减损就是增产的效果。

(三)履职效能

1.新机具研发任务

绩效目标完成情况:绩效目标100%完成,完成研发石灰撒施旋耕一体机二代产品。

具体履职措施:与常德市龙双丰农业机械有限责任公司合作完成样机设计制造,并进行相关试验,申报专利两项,发表相关论文一篇。

2.水稻机收减损实验任务

绩效目标完成情况:根据年初绩效目标,已完成水稻机收减损实验2次,绩效目标完成。

具体履职措施:在鼎城田富菜农机专业合作社针对早稻进行了机收减损实验,机收减损率为1.91%,符合南方水稻机收减损意见与水稻联合收割机作业质量标准;在临澧县烽火乡观音庵社区对双季稻进行了机收减损实验,机收减损率为2.3%,符合南方水稻机收减损意见与水稻联合收割机作业质量标准。

3.相关农业机械质量调查任务

绩效目标完成情况:开展水稻高速插秧机产品质量调查,绩效目标完成。

具体履职措施:按照《农业机械质量调查办法》(农业农村部令第69号),我单位与湖南省农机事务中心在常德市各县区乡镇,深入基层入户调查、现场查证、跟踪评测、座谈、现场观摩等形式开展水稻高速插秧机产品质量调查,共计调查高速插秧机40台。

4.农业机械化现场演示培训

绩效目标完成情况:在鼎城、石门、临澧开展了5次现场演示培训,绩效目标完成。

具体履职措施:在水稻和油菜的播种和收割环节开展了5次现场演示培训,通过现场会的方式向农民群众展示了机收减损技术,推广宣传了机收减损技术,宣传了减损就是增产的实际价值;同时也展示了农业机械化耕作技术,进一步牢固了农民群众心中关于农业的根本出路在于机械化的根本概念,推动了我市农业机械化耕作的发展。

(四)社会效应

1.降低劳动强度 

在劳动强度方面,以全市水稻和油菜为例,机械化耕作水平分别为83.4%和74.2%,操作机械的劳动强度大大低于人工直接下田作业,其他农作物机械化作业均有提高,显著降低了劳动强度。

2、提高生产效率

农作物机械化耕作能在相同条件下完成更多面积的作业,比如:一台高速插秧机每个小时能插4—5左右田块,而人工一天只能插0.8—1亩,机械是人工的40倍左右,显著提高生产效率,从而能有效起到赶农时的效果,提高土地的利用率,提高收入。

3、扩大农作物机械化种植面积 

随着机械化耕作水平的提升,以农机合作社为代表的种植大户等有能力流转更多耕地,能有效降低耕地抛荒的问题;另外在抢季节时,在相等的作业时间段,可完成更多面积的种植,提高农作物作业面积,保证粮食安全。

4、促进新型职业农民的形成

为适应农业机械化耕作,农民的专业要求也相应提高,同时也产生了一批以农机专业合作社、家庭农场为主体的种植大户,由于需要以更少的人来经营更多的耕地,从而大大提高了对农民专业水平的要求。原来单一种地的农民逐步过渡到熟悉各类农机具操作、农作物生产各个环节和国家政策方针等的学习型新型职业农民。

5、减少对环境的污染 

随着机械植保的推行,利用植保无人机的遥控和定位功能能有效减少农药的使用,从而减少对水土的污染;农机部门与交通执法部门共同开展的拖拉机顽瘴痼疾整治和新型高效节能环保的农机具的推广,能有效减少运输型拖拉机的尾气排放,大气污染有效减少;以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例,与传统的水稻生产方式相比,此技术大大提高了化肥的有效利用率,大大减少了资源消耗和环境污染。另一方面随着越来越多智慧农机的生产,能将农作物生产的各个环节进行优化,形成真正的数字农业。

(五)服务对象满意度

据收回的调查问卷显示,服务对象满意度大于90%

七、存在的问题和原因分析

(一)

问题:科技人才数量不足。

原因分析:技术人才培养数量较少,且由于从事农机工作需深入基层,条件艰苦,高校毕业生从事农机事业的较少。

(二)

问题:丘陵山区农业机械化发展水平低,机具少。

原因分析:1.由于丘陵山区作业的固有短板,导致普通农机具很难适应丘陵山区作业,大多数生产环节需采用专用机具,且丘陵山区农作物较平原作物种植面积小,因此相关企业对丘陵山区农机具的研发较少;2.水稻、油菜是大众产品,种植人数多,种植面积广,适用农机具更多,推广力度大,导致对丘陵山区农机具的推广不够。

八、下一步改进措施

(一)人才队伍方面

1.加强人才引进,加强现有技术人员的培训。

2.带领技术人员下基层,开展调研,向有经验的专业人员学习农机与农艺相关技术。

(二)其他产业机械化发展不平衡方面

1.加强对适应我市丘陵山区作业的机具选型;

2.在县区召开丘陵山区农机具现场演示会,对丘陵山区种植大户、农技专业技术人员进行技术培训;

3.建立丘陵山区示范基地。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作,积极落实主体责任,切实加强组织领导,按照绩效评价相关规定,认真开展自评,经综合评价,本单位 2022年部门整体支出绩效评价得分95分,详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改,并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

归档时间:
已归档