目 录
第一部分:2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2024年部门预算公开表
第一部分:2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
市委宣传部是市委工作机关,加挂市政府新闻办、市新闻出版局(市版权局)、市文明办牌子。主要职责是:
1.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查;
2.指导全市理论研究、学习、宣传工作,组织推动理论武装工作;
3.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党教工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;
4.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,联系协调省驻常各新闻媒体,组织全市突发公共事件应急新闻工作;
5.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,指导协调全市“扫黄打非”工作;
6.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理;
7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;
8.指导电影发行、放映工作,指导协调全市性重大电影活动;
9.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全市国有文化资产监管工作;
10.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作;
11.统筹协调全市对外宣传工作,组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作;
12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,拟订重大问题对外宣传口径;
13.负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作;
14.负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市委宣传部内设科室14个,所属事业单位1个(市新闻中心),全部纳入2024 年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、干部科、理论教育科、新闻科、文艺科、宣传教育科、文明一科、文明二科、对外推广科、文化旅游科、出版与版权科、意识形态工作科、研究室、直属机关党委。
市委网信办内设科室4个,所属事业单位1个(网络安全应急指挥中心),全部纳入2024 年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合科、网络宣传评论与社会工作科(党建指导科)、网络应急协调与执法科、网络安全与信息化发展科。
所属事业单位是市新闻中心。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:常德市社会科学界联合会, 常德市中国常德诗墙管理处。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市委宣传部归口管理使用的全国文明城市创建经费、百团大赛、国防教育经费、记者接待费、扫黄打非督导经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出等。
2024年市委宣传部没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2024年年初收入预算数4407.51万元,其中,一般公共预算拨款4407.51万元(经费拨款4259.91万元,纳入预算管理的非税收入拨款147.6万元);政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少2135.2万元,下降33%,主要是经费拨款减少2129.8万元,主要原因是1、部门预算经费减少,2、项目经费削减。
(二)支出预算。2024年年初支出预算数4407.51万元,其中,基本支出2879.61万元,项目支出1527.9万元。主要包括一般公共服务2072.84万元,社会保障和就业支出332.81万元,住房保障支出186.43万元,文化旅游体育与传媒支出1815.43万元。2024年支出预算较上年减少2135.2万元,下降33%,主要是项目支出减少2368.94万元,主要原因是项目经费削减。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入4407.51万元,支出包括:一般公共服务2072.84万元,占47%;社会保障和就业支出332.81万元,占7.6%;住房保障支出186.43万元,占4.2%;文化旅游体育与传媒支出1815.43万元,占41.2%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少2135.2万元,下降33%,主要是项目支出减少2368.94万元,主要原因是项目经费削减。具体安排情况如下:
(一)基本支出:市委宣传部2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2879.61万元,其中:人员经费2383.70万元,包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、奖金、退休费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费等;公用经费495.90万元,包括:工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、劳务费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费等。
(二)项目支出:市委宣传部2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1527.9万元,其中事业运行经费1527.9万元,主要用于全国文明城市创建、国防教育、扫黄打非督导、市级中心组学习、宣传常德、百团大赛、媒体合作、社科研究及普及、宋教仁研究会研究、诗墙维护等方面;事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市委宣传部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2024年市委宣传部运行经费预算495.90万元,较上年预算增加104.83万元,增长27%。其增加原因为财政预算定额标准调整。
(二)“三公”经费预算情况。2024年市委宣传部“三公”经费预算数为18.4万元,其中:公务接待费4.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13.5万元)。2024年“三公”经费预算较上年减少23.9万元,下降56.5%。其减少原因为:1、严格控制公务接待标准,2、进一步规范了公务用车的审批。
(三)一般性支出情况。2024年市委宣传部会议费预算0.8万元,拟召宣传部部长座谈会、务虚会、社科普及、社科研究、社会组织管理等会议,人数约100人次,主要包含宣传部部长座谈、社科普及、社科研究、社会组织管理等内容;培训费预算0.3万元,拟开展社科类培训,人数约75人次,主要内容为社科理论类培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2024年市委宣传部政府采购预算总额128.28万元,其中:货物采购预算18.4万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算109.88万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底,市委宣传部及所属预算单位共有车辆7台,其中:公务车辆4台,行政执法车辆0台,应急专用车辆1台,其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4407.51万元,其中,基本支出2879.61万元,项目支出1527.9万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。