目 录
第一部分:2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2025年单位预算公开表
第一部分:2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
本单位主要负责地方剧目生产、编排和演出;国家级非遗项目“常德汉剧高腔”的传承和保护;送戏下乡,文化惠民。
(二)机构设置
本单位是常德市文化旅游广电体育局隶属的全额拨款事业单位,为二级预算单位。单位内设2个管理部门,分别是综合办公室和展演部,不含下属单位或机构。
二、预算单位构成
我中心只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为常德市汉剧高腔保护传承中心本级。
三、单位收支总体情况
2025年单位预算即常德市汉剧高腔保护传承中心本级预算。收入包括经费拨款1413.94万元。财政专户管理资金收入10万元。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市汉剧高腔保护传承中心各类演出补助、汉剧戏剧定向委培等专项资金;主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出,住房保障支出。
2025年市汉剧高腔保护传承中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2025年年初收入预算数1423.94万元,其中,一般公共预算拨款1413.94万元(经费拨款1413.94万元),财政专户管理资金收入10万元;政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少73.97万元,下降5%,主要是经费拨款减少73.97万元,主要原因是在职人员减少,工资福利支出和类档定额减少。
(二)支出预算。2025年年初支出预算数1423.94万元,其中,基本支出1370.88万元,项目支出53.06万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1262.18万元,社会保障和就业支出92.81万元,住房保障支出68.95万元。 2025年支出预算较上年减少73.97万元,下降5%,主要是公用经费减少83.97万元,项目经费增加10万元,主要原因是在职人员减少,公用经费中工资福利支出和类档定额减少,定向委培项目经费增加10万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入1413.94万元,支出1413.94万元,包括:文化旅游体育与传媒支出1252.18万元,占88.56%;社会保障和就业支出92.81万元,占6.56%,住房保障支出68.95万,占4.88%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少83.97万元,减少6%,主要是公用经费减少83.97万元,项目经费增加10万元,主要原因是在职人员减少,公用经费中工资福利支出和类档定额减少,定向委培项目经费增加10万元。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:市汉剧高腔保护传承中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1370.88万元,其中:人员经费1216.5万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费154.38万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。
(二)项目支出:市汉剧高腔保护传承中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为43.06万元,其中特定目标类定向委培43.06万元,主要用于汉剧戏剧定向委培,用于汉剧高腔传承,小演员的培养等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
常德市汉剧高腔保护传承中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费情况。2025年市汉剧高腔保护传承中心运行经费预算33.6万元,较上年预算减少4.8万元,下降14%。其减少原因为在职人员减少。
(二)“三公”经费预算情况。2025年市汉剧高腔保护传承中心“三公”经费预算数为11.5万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元)。2025年“三公”经费预算较上年持平,其持平原因为每年基本固定公务用车运行经费。
(三)一般性支出情况。2025年市常德市汉剧高腔保护传承中心未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2025年市汉剧高腔保护传承中心政府采购预算总额10.5万元,其中:货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算10.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市汉剧高腔保护传承中心共有车辆3台。 其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆,其中,0车辆0台。
(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1423.94万元,其中,基本支出1370.88万元,项目支出53.06万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门(单位)预算公开表
常德市汉剧高腔保护传承中心2025年单位预算公开表.xlsx
注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。