中共常德市委宣传部2020年部门预算公开

2020-02-04 11:45 来源:中共常德市委宣传部
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第一部分:中共常德市委宣传部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:中共常德市委宣传部部门预算公开表格

第一部分:中共常德市委宣传部2020年部门

预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

市委宣传部是市委工作机关,加挂市政府新闻办、市新闻出版局(市版权局)、市文明办牌子。主要职责是:

1.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查;

2.指导全市理论研究、学习、宣传工作,组织推动理论武装工作;

3.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党教工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;

4.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,联系协调省驻常各新闻媒体,组织全市突发公共事件应急新闻工作;

5.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,指导协调全市“扫黄打非”工作;

6.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理;

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;

8.指导电影发行、放映工作,指导协调全市性重大电影活动;

9.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全市国有文化资产监管工作;

10.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作;

11.统筹协调全市对外宣传工作,组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题发宣传工作;

12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,拟订重大问题对外宣传口径;

13.负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作;

14.负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市委宣传部为财政全额拨款行政单位,

本部内设科室情况:办公室、干部科、理论科、新闻科、文艺科、宣教科、文明一科、文明二科、对外推广科、文化旅游科、出版与版权科、意识形态工作科、研究室、机关党委。

没有下属事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市网信办、常德市社会科学界联合会。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款7332.55万元、纳入预算管理的非税收入拨款3万元等。支出既包括保障单位基本运行的经费241.17万元,也包括市委宣传部归口管理使用的事业发展、事业运行等专项资金6151.32万元;主要涉及一般公共服务支出1595.06万元、文化旅游体育与传媒支出5505.72万元、社会保障和就业支出154.72万元、住房保障支出80.05万元等。

2020年市委宣传部没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2020年年初收入预算数7335.55万元,其中,一般公共预算拨款7335.55万元,占100%(经费拨款7332.55万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款3万元,占0%);政府性基金预算拨款0万元,占0%。2020年收入预算较上年增加5669.97万元,增长340%,主要是经费拨款增加5669.97万元;主要原因是:今年将文化发展引导资金5500万元纳入了本部部门预、人员工资普级普档、业务工作任务增加等

(二)支出预算。2020年年初支出预算数7335.55万元,其中,基本支出1184.23万元,占16.14%;项目支出6151.32万元,占83.86%。主要包括一般公共服务支出1595.06万元、文化旅游体育与传媒支出5505.72万元、社会保障和就业支出154.72万元、住房保障支出80.05万元等。2020年支出预算较上年增加5669.97万元,增长340%,主要是人员经费增加144.29万元,项目支出增加5515.72万元,主要原因是今年将文化发展引导资金5500万元纳入了本部部门预算、人员工资普级普档、业务工作任务增加等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入7335.55万元,支出包括:一般公共服务支出1595.06万元,占21.74%、文化旅游体育与传媒支出5505.72万元,占75.06%、社会保障和就业支出154.72万元,占2.1%、住房保障支出80.05万元,占1.1%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加5669.97万元,增长340%,主要是人员经费增加144.29万元,项目支出增加5515.72万元,主要原因是今年将文化发展引导资金5500万元纳入了本部部门预算、人员工资普级普档、业务工作任务增加等。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市委宣传部2020年一般公共预算基本支出年初预算数为1184.23万元,其中:人员经费943.06万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等、对个人和家庭的补助等;公用经费241.17万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等。

(二)项目支出:市委宣传部2020年一般公共预算项目支出年初预算数为6151.32万元,其中事业发展专项5902.6万元,包含文化发展引导资金5500万元,意识形态导向经费115万元,舆情引导应急经费287.6万元。事业运行经费248.72万元,主要用于对外宣传经费、创学经费、净化社会环境专项、市级中心学习及秘书培训、记者接待费、扫黄打非、社科研究、社会科普等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市委宣传部“三公”经费预算数为90万元,其中:公务接待费64万元,公务用车运行费26万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少15.39万元,下降14.6%。其减少原因为:2020年市委宣传部本级无公务用车购置费以及压减接待费支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市委宣传部2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费。2020年市委宣传部运行经费一般公共预算拨款预算241.17万元,较上年预算增加4.22万元,增长1.8%。其增加原因为:业务工作任务增加等。

(二)政府采购情况。2020年市委宣传部政府采购预算总额71.69万元,其中:政府采购货物预算51.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,市委宣传部及所属各预算单位共有车辆4台,其中:公务车辆4台,其中本部3台,社科联1台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2019年市委宣传部整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1665.58万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款402.6万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

2020年市委宣传部整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款7335.55万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款6151.32万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:4.0市委宣传部预算公开表(财政审定).xls


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