2006年财政预算执行情况

2007-09-26 17:00 来源:市财政局
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  2006年,全市各级政府及其财税部门坚持以科学发展观为统揽,紧紧围绕市四届人大四次会议确定的财税工作目标,强化工作责任,落实过硬措施,较好地完成了全年财税收支任务,促进了经济社会协调发展。
  据快报统计,2006年全市完成一般预算收入303890万元,为调整预算(下同)的104.63%,同比增长22.89%。其中:工商税收175701万元,为预算的105.23%,增长23.02%;耕地占用税等农业税收13393万元,为预算的119.08%,增长11.99%;企业收入24071万元,为预算的111.92%,增长53.62%;其他收入61535万元,为预算的94.67%,增长6.04%;专项收入29190万元,为预算的113.45%,增长55.24%(主要是因提高烟厂教育费附加征收率所致)。税收收入占一般预算收入的比重为65.55%,比上年提高0.3个百分点。
  全市完成上划中央“两税”84434万元,为年度目标任务的101.32%,增长17.85%,完成上划所得税47597万元,增长32.59%。全市一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成435921万元,同比增长22.86%。
  2006年全市一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等,总收入为681163万元,减去上解支出和调出资金后,可用财力为649535万元。全市一般预算支出为633274万元,为预算的97.98%,比上年增长24.17%。结转下年支出15276万元,当年结余985万元。
  2006年,全市一般预算支出主要项目完成情况是:农林水支出49867万元,为预算的99.2%,增长24.19%;城市维护费50398万元,为预算的92.06%,增长16.77%;文体广播事业支出16607万元,为预算的100%,增长11.71%;教育事业费103560万元,为预算的100%,增长18.18%;行政管理费76361万元,为预算的100%,增长18.01%;公检法支出38615万元,为预算的100%,增长21.34%;卫生经费26419万元,为预算的100%,增长30.7%;社会保障支出77658万元,为预算的100%,增长33.46%;专项支出 23156万元,为预算的95.79%,增长37.51%;其他支出30360万元,为预算的94.18%,增长86.83%(主要原因是根据上级通知精神,将因公务员身份确认、工资套改未到位的调资经费暂列入“其他支出的预留调资支出”)。
  2006年,市级完成一般预算收入134863万元,为调整预算(下同)的108.53%,增长36.31%。其中:工商税收94137 万元,为预算的106.06%,增长25.59%;契税收入3321万元,为预算的107.68%,增长21.78%;企业收入10178万元,为预算的144.49%,增长102.71%;其他收入8769万元,为预算的116.27%,增长17.7%;专项收入18458万元,为预算的103.5%,增长51.17%(主要是因提高烟厂教育费附加征收率所致)。
  2006年市级完成上划中央“两税”31719万元,为年度目标任务的111.64%,增长25.83%,完成上划所得税31132万元,增长46.47%。市级一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成197714万元,比上年增长35.98%。
  市级一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等减去上解和补助下级支出后,可用财力为173806万元,全年一般预算支出为170034万元,为预算的98.74%,比上年增长35.78%。结转下年支出3523万元,当年结余249万元。
  市级2006年一般预算支出主要项目完成情况是:农林水支出9607万元,为预算的100%,增长47.39%;城市维护费36045万元,为预算的95.64%,增长22.5%;文体广播事业支出3836万元,为预算的100%,增长19.54%;教育事业费8709万元,为预算的100%,增长20.81%;行政管理费16922万元,为预算的100%,增长19.69%;公检法支出12709万元,为预算的100%,增长26.46%;卫生经费4037万元,为预算的100%,增长27.96%;社会保障支出36887万元,为预算的100%,增长52.09%;专项支出14159万元,为预算的97.25%,增长40.97%;其他支出927万元,为预算的97.68%,增长24.76%。

 

 

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