常德市市场服务中心2021年部门决算公开

2022-09-20 08:52 来源:市市场服务中心
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第一部分常德市市场服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2021度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

 

市市场服务中心概况

一、部门职责

市市场服务中心是市商务局管理的公益二类副处级事业单位。主要职责:为市场管理提供相关服务。经营管理市场资产,市场规划开发,市场治安、消防、卫生,提供交易场所与服务设施,代储、代运和信息服务,收取市场设施租赁费,交易手续提成费和其他有偿服务

 二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置  根据市编委办核定,市市场服务中心自收自支单位,隶属于常德市商务局,内设科室站)10个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门算编制范围。根据工作职责,内设10个职能科室(站)。      

(二)决算单位构成。单位无所属决算单位,纳入2021年部门决算编制范围的为常德市市场服务中心本级。

 

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

398.45

一、一般公共服务支出

28

1003.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、事业收入

5

238.99

五、教育支出

32

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

 

八、其他收入

8

270.45

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、卫生健康支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

 

 

23

 

 

50

 

本年收入合计

24

907.89

本年支出合计

51

1003.84

         使用非财政拨款结余

25

95.95

                结余分配

52

 

         年初结转和结余

26

95.95

                年末结转和结余

53

95.95

总计

27

1099.79

总计

54

1099.79

注:1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3、本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

907.89

398.45

0.00

238.99

0.00

0.00

270.45

201

一般公共服务支出

907.89

398.45

0.00

238.99

0.00

0.00

270.45

20113

商贸事务

907.89

395.45

0.00

238.99

0.00

0.00

270.45

2011350

事业运行

907.89

398.45

0.00

238.99

0.00

0.00

270.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。
2、本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1003.84

1003.84

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1003.84

1003.84

 

 

 

 

20113

商贸事务

1003.84

1003.84

 

 

 

 

2011350

事业运行

1003.84

1003.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。
2、本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

398.45

一、一般公共服务支出

31

398.45

398.45

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

39

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

 

 

 

 

 

23

 

……

53

 

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

 

本年收入合计

25

398.45

本年支出合计

55

398.45

398.45

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

29

0.00

 

59

 

 

 

 

总计

30

398.45

总计

60

398.45

398.45

 

 

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:常德市市场服务中心

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

398.45

398.45

 

201

一般公共服务支出

398.45

398.45

 

20113

商贸事务

398.45

398.45

 

2011350

事业运行

398.45

398.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。
2、本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

398.45

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

398.45

公用经费合计

 

注:1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     2、本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  注:1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2、本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:常德市市场服务中心

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

常德市市场服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,细化公开到功能分类项级科目。
2、本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。不能删除此表)

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:常德市市场服务中心

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

常德市市场服务中心没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算的支出,故本表无数据。不能删除此表

注:1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,细化公开到功能分类项级科目。
2、本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
(若本单位无国有资本经营预算收支,请说明:XX单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算的支出,故本表无数据。不能删除此表)

 


第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1099.79万元。与上年相比,减少 46.16 元,减少4.03 %主要是因为:其他收入减少。支出总计1099.79万元。与上年相比,减少114.61万元,减少 9.4 %,主要是因为:人员工作经费压缩减少。

    二、收入决算情况说明

2021年收入合计907.89万元,其中:财政拨款收入398.45万元,占 43.89%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入238.99万元,占26.32%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入270.45万元,占29.79%

    三、支出决算情况说明

2021年支出合计1003.84万元,其中:基本支出1003.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计398.45万元,与上年相比,增加(减少)0万元,主要原因无;财政拨款支出总计398.45万元,增长(减少)0%,主要原因无 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出398.45万元,占本年支出合计的39.69%,与上年相比,财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因无。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出398.45万元,主要用于:一般公共服务(类)支出398.45万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为398.45万元,支出决算数为398.45万元,完成年初预算的100%,其中:

一般公共服务支出(201)商贸事务(20113)事业运行(2011350)。

年初预算为398.45万元,支出决算为398.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出398.45万元,其中:人员经费398.45万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资398.45万元、津贴补贴0元、奖金0元、伙食补助费0元;公用经费0万元,占基本支出的0%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

公务接待费支出预算为0.71万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无接待与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无此项接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是支出截止20201231日,部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。   

 九、关于机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:

    十、一般性支出情况

2021年度本单位开支会议费0万元,人数0人,开支培训费0万元,人数0人,举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是

    十一、关于政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况

2)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评

3)部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

 

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第五部分

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