常德市林业科学研究所2026年部门预算公开

2026-01-25 16:54 来源:常德市林业科学研究所
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    第一部分:2026部门(单位)预算说明

一、部门(单位)基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2026部门(单位)预算公开表 

 

第一部分:常德市林业科学研究所2026部门预算说明

 

一、常德市林业科学研究所基本概况

(一)职能职责

   负责组织、协调和指导林业种质资源、林业栽培技术等相关林业领域应用研究;负责组织、协调林业科技成果的承接、试验示范及技术推广应用;负责组织、指导和实施森林生态、野生动植物保护、湿地保护等相关领域应用技术研究

(二)机构设置

根据市编委办核定,林科所设科室6所属事业单位0个,全部纳入2025部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室财务股、经济林研究室用材林研究室草业科学研究室开发办公室。

所属事业单位

二、部门预算单位构成

单位无二级预算单位,因此,纳入2025部门预算编制范围的为常德市林业科学研究所本级。

三、常德市林业科学研究所收支总体情况

2026部门预算即常德市林业科学研究所本级预算。收入一般公共预算主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出

2026常德市林业科学研究所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2026年初收入预算数589.82万元,其中,一般公共预算拨款589.82万元(全部为经费拨款);。2026收入预算较上年增加15.76万元,增长2.75%,主要是经费拨款增加15.76万元,主要原因财政拨款增加

(二)支出预算。2026年初支出预算数589.82万元,其中,基本支出589.82万元,项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出143.92万元、农林水支出406.26万元、住房保障支出支出39.64万元2026支出预算较上年增加15.76万元,增长2.75%,主要是人员经费公用经费开支增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026一般公共预算拨款收入589.82万元,支出包括:社会保障和就业支出143.92万元,占24.4%;农林水支出406.26万元,占68.88%;住房保障支出支出39.64万元,占6.72%2026一般公共预算拨款规模较上年增加15.76万元,增长2.75%,主要是人员经费公用经费开支增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市林业科学研究所2026一般公共预算基本支出年初预算数为589.82万元,其中:人员经费513.92万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费75.9万元,包括:办公费、水费、电费、物业管理费差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出

(二)项目支出:

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市林业科学研究所2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况2026常德市林业科学研究所运行经费预算75.9万元,较上年预算减少4.45万元,下降5.54%。其减少原因为财政运转类支出预算控制额减少

(二)三公经费预算情况。2026常德市林业科学研究所三公经费预算数为0.08万元,其中:公务接待费0.08万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。2026三公经费预算较上年减少0.12万元,下降60%。其减少原因为厉行节约,公务接待减少

(三)一般性支出情况。2025常德市林业科学研究所会议费预算0万元;培训费预算0万元未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2026常德市林业科学研究所政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202512月底,常德市林业科学研究所共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026部门整体支出绩效目标的金额为589.82万元,其中,基本支出589.82万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2026部门预算公开表

常德部门预算公开表(林科所).xlsx

 

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 


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