市财政局有序推进内控体系建设
为提高局机关内部管理水平和风险防控能力,市财政局从三个方面加强了内控体系建设。
一是建立机制,统筹推进。成立了由局主要负责人任主任的高规格内部控制委员会(以下简称内控委),下设内控办。内控委负责全面领导局机关内部控制制度的建立和实施,定期召开专题会议研究局机关内部控制相关事项,防范化解财政业务与廉政风险;内控办承担内控委日常工作。
二是健全制度,规范管理。由内控办牵头,相关科室(单位)配合,通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险,制定、完善并有效实施了一系列制度、程序和措施,今年共修订完善和补充制定《预算编制风险防控办法》《信息系统管理风险防控办法》等13个专项风险防控办法,建立完善《财政投资评审管理专项风险防控办法》等7个高风险业务(岗位)专项风险防控办法,以及部门预算编制、经费报告处理等2个内控操作规程。
三是纳入考核,保障执行。拟定了《常德市财政内部控制考核评价办法》,对各科室(单位)内控制度建设、执行情况进行考核评价,考评结果纳入年度绩效评价范围。同时将内控考评结果作为干部选拔任用的重要参考,奖优罚劣。
来源:监督科
审核:陈成
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