市财政局“三步走”扎实开展财务专项检查
为贯彻落实市委书记专题会议要求,以及市委、市政府主要负责人对《市委第四轮巡察情况提出成果运用建议的报告》批示精神,市财政局“三步走”扎实开展财务专项检查。
一是组织自清自查。3月27日,市财政局印发《关于开展市直单位财务专项检查工作的通知》,要求市直各单位对财务管理、国有资产管理、政府采购等方面情况开展自清自查,并及时报送自查情况。
二是开展重点抽查。4月1日-22日,市财政局监督科、资产科、采购办组成检查组,随机抽取了5家市直单位开展专项检查。检查中发现了部分单位会计基础工作管理不到位、内部管理控制制度不完善、部分公用经费使用不合规、往来清理不及时、资产账实不符、土地房屋等产权登记不全、国有资产出租出借管理不规范、采购预算编制不精细、政府采购执行不到位、采购应尽应采规定未严格落实等问题。对此次自清自查及抽查中所发现的问题,市财政局第一时间提出了整改意见,要求各相关单位及时整改到位。
三是探索长效机制。为解决各单位存在的普遍性问题,进一步规范全市财经法律法规执行管理,5月8日,市财政局党组成员、总会计师王建辉主持召开财务专项检查研讨会,对下一步深化运用检查成果、提高我市各单位财务管理水平,提出了开展一次有针对性的会计业务培训、加强对市直单位日常业务督导和内部管理执行情况评价等要求,并将形成操作性、实用性强的业务指南印发给市直各单位。
来源:监督科
审核:陈成
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